

| 開催日時 | 平成20年8月28日(木) | 13:00~17:00 |
| 平成20年8月29日(金) | 9:30~16:30 | |
| 主催 | 社団法人日本経営協会 | |
| 講師 | 株式会社レキシコム代表取締役 | |
| 公認会計士・公認情報システム監査人(CISA)・公認内部監査人(CIA) | ||
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中原 國尋 | ||
| 株式会社レキシコム取締役 | ||
| 公認会計士・公認内部監査人(CIA) | ||
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村田 哲 | ||
| 場所 | 社団法人日本経営協会 東京本部 | |
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講義内容 | ||
| 金融庁企業会計審議会より公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「実施基準」に従って実施される内部統制報告制度が平成20年4月1日よりスタートしました。各社とも自社における財務報告に係る内部統制を評価するための文書化を行い、有効性の評価を進めています。 この制度は「財務報告に係る内部統制」が対象であるため、決算・財務報告に関する業務プロセスの評価が重要性を帯びるとともに、財務報告の基礎となる情報を取扱うITについても、評価の対象となることが明示されています。 本セミナーでは、このような「財務報告に係る内部統制」の有効性を評価する際にキーポイントとなる決算・財務報告プロセスの内部統制とITに関する内部統制に重点を置き、実際の内部統制の有効性評価をどのように実施していくのか、具体例を用いながら解説します。 | ||